年底结账系统说本年利润科目尚有余额。我该怎么做?(金蝶软件)

2024-05-14

1. 年底结账系统说本年利润科目尚有余额。我该怎么做?(金蝶软件)

会计期间1到12期,都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润中;出现这个提示,肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证,结转本年利润,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中,就不会有这个提示了。
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润

扩展资料:
企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。
年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
参考资料来源:百度百科-本年利润

年底结账系统说本年利润科目尚有余额。我该怎么做?(金蝶软件)

2. 金蝶年末结账的时候提示“本年利润科目尚有余额”,要怎么办?

会计期间1到12期,都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润中;出现这个提示,肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证,结转本年利润,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中,就不会有这个提示了。
根据如题所示i图,初步判断年末尚有一笔凭证未予结转年度损益,可编制如下会计分录进行损益结转:
借:本年利润0.01
贷:利润分配-未分配利润0.01
如上会计处理应予如常进行审核记账并生成相关账表,问题可予解决。

扩展资料:
企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。
年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
参考资料来源:百度百科-本年利润

3. 金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

 金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账  是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月  如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结
  在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能返结账4月的账  这个要看你的版本,比较新的版本是不允许反过账反结账了,但是旧的版本是可以的
  2006年12月的账改了摘要后 过账期末结账后日期变成2007年1月了 请问怎么返回2006年12月 是金蝶迷你版  年结后原帐套封存,当前可查询的只是2007年度的数据,查询方法不变。  若要查询以前年度数据,操作如下:  在原帐套的存放目录下有一个后缀为a06的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了  例如:如果原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为"abc有限公司2006.ais",年结账后该帐套中只有2007年的数据了,你可以将此文件改名为"abc有限公司2007.ais",而在c:\program files\kingdee\目录下会生成"abc有限公司2006.a06",此帐套才是2006年的备份帐套,将其改名为"abc有限公司2006.ais"即可打开查询到2006年的数据。
  金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回?  找到你结账时的备份,用备份恢复,账套右上角有个文件-账套维护-账套恢复,选中你备份的文件,一般正常的账套尾缀是AIS,备份的尾缀是AIR或AIB,,你试一下,望采纳
  金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?  操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。  结账:财务会计-总账-结账-期末结账  希望能帮助到你!
   
  使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了。要输1月账的却输了上年12月的。如何修改。已过账  尊敬的客户,您好:  为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址::kdweibo./GxA  感谢您对金蝶公司的支持!
  金蝶迷你版 年末结账后不能在计算上一年12月的报表  不行的,迷你版年结后会生成下一年度的帐套,要看上年度的账的话,打开上年度的帐套
  用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何修改7月的凭证日期,还有6月结账,跪求!  无法修改,  只有6月份结账,才能打开7月的会计期间。  还有6月结账,——点击对账,正确后点击结账就行。
  金蝶迷你版年末结账后,录入下月第一张凭证时,凭证顺序号还是续上年的,请问怎样解  QAQ,迷你版和标准版每年年底12期结账时候会生成另外一个账套,你没有年结吧
   

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

4. 结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额,如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,不能结账。

1、结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额,如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,不能结账。
这说明你办理的是年度账结账或说最后一个月结账,你应该退出,增加一笔分录
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
如果你已经操作此笔,说明你后来有修改或者金额计算出错,没有全部把本年利润余额转入未分配利润,找出来修改上面那笔分录,将本年利润结转清空。
 
2,如果我没有平帐就错按了结账,请问有什么方法可以解决吗?
如果已经点了结账,并且结账成功了,那么你应该采用反结账的办法。在用友软件里,在结账界面,按CTRL+SHIFT+F6即可反结账。反结账后再按上面写的方式修改再结账

5. 金蝶软件结账完利润表中怎么没有本月数?

金蝶软件结账完后会直接跳到下一个会计期间,查询报表打开时也是默认的当前期间,因为刚结账转到这个会计期间,没有任何账务处理,打开的利润表就没有本月数。要查看刚做完帐这个月的报表,可以在工具栏里点击查看—会计期间—选择要查看的月份—重算进行查看。

举个例子:
6月份账务处理完成,结账后系统会计期间自动转到7月份,这是去打开利润表,如果没有选择查看期间,打开的利润表默认是7月份的,只要按上面的操作选择一下即可。
拓展回答:
       要是不想每次查看都要选择会计期间,有一个方法,就是本月会计账务处理全部结束过完帐后,先不要结帐,等到下个月开始处理账务的时候再把帐结到下个月份。这样会计期间就还是停留再本月,查询报表默认打开的也是当月报表。

金蝶软件结账完利润表中怎么没有本月数?

6. 金蝶K3结账--结转损益,提示未设置本年利润科目。能帮我解决一下吗

如果没有本年利润科目,先增加会计科目,在再到转帐定义中去设置期间损益结转收入支出科目对映的科目本年利润就行了。在系统设置里-总账-系统参数-总账里面本年利润和利润分配科目进行设置。
本年利润结转方法(账结法和表结法) (根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”。)
为了计算出当期利润,通常采用两种方法,表结法和账结法。国内一些财务系统多采用账结法,这似乎比较符合中国式习惯。结算时损益类的虚账户的余额结转汇总到本年利润科目,最后账户无余额,资产负债类实账户也应结转余额到下一期间做为其期初余额。而国外系统使用所谓的表结法。比较一下这两种方法。
(一)表结法
表结法下,各损益类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。
(二)账结法
账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。
原则
本年利润结转方法(账结法和表结法)
新会计制度规定,企业期末结转利润(亏损)时,可以采用表结利润的方法或账结利润的方法。账结利润法和表结利润法在进行会计核算时,它们之间有相同点也有不同点。
计算利润的过程相同
两种方法都是根据计算期末算出的当期利润总额(或亏损总额),通过损益类会计科目将其余额转入到“本年利润”会计科目内,具以结出损益的方法。其计算利润的过程是一致的。
使用的会计科目相同
无论采用表结利润法还采用账结法,都使用损益类中的所有会计科目和“本年利润”科目。企业实现的利润(亏损),一律通过“本年利润”科目进行核算。即期末将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目。
结账时间的内涵不同
两种方法对损益类科目的结算时间虽然都规定在“期末”,但其内涵不同,表结利润法对“期末”的涵义是指“年末”,而结账利润法对“期末”的涵义是指“月末”。
对利润进行核算的会计处理程序不同
表结利润法,每月结账时,损益类各科目的余额不需要结转到“本年利润”账户内,只有到年度终了时,再采用此方法将损益类各账户的全年累计余额转入到“本年利润”账户。“本年利润”科目平时不用,年终时才使用。
账结利润法,是新会计制度未颁布前企业常用的,也是唯一的计算结转利润的方法。新会计制度颁布后,企业可在两种方法中任选一种。采用此方法,每月终结账时,将损益类各科目的余额转入“本年利润”账户中,通过“本年利润”科目结出本月份利润(亏损)。每月都要重复使用损益类科目和“本年利润”科目进行当期盈亏的计算和结转。
表结利润和账结利润两种方法是相对而言的,它们既有区别又有联系。企业在采用表结利润方法进行利润核算时,其年末结转损益实际上也就是账结利润法账务处理在其时点上的具体应用。

7. 金蝶软件结账完利润表中怎么没有本月数

需要结转损益,并且一定要系统自动结转的,有的版本,比如商贸版、专业版、旗舰版、k3可以包含未过账的,而迷你版、标准版就需要过账,选择好会计期间,再点击报表重算下,当然还有就是报表公式一定要正确,重算下就出来数据了。
【财务费用】显示是有金额的,而利润表却没有。因此,可能原因无外乎以下几种情况:
凭证没有过账 报表公式设置错误 会计期间没有选对
那这个时候就顺藤摸瓜,一个一个的排查就能找到问题的所在。所以在遇到此类问题,就可以顺着这个思路去寻找解决方法。

扩展资料:
余额全部转往利润分配;如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润;如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润。
本年利润的会计分录四步做: 
一、先结转收入: 
借:主营业务收入 
借:其他业务收入 
借:营业外收入 
贷:本年利润 
二、结转成本、费用和税金: 
借:本年利润 
贷:主营业务成本 
贷:主营业务税金及附加 
贷:其他业务支出 
贷:营业费用 
贷:管理费用 
贷:财务费用 
贷:营业外支出 
贷:所得税
参考资料来源:百度百科——本年利润结转方法

金蝶软件结账完利润表中怎么没有本月数

8. 金蝶软件中,期末结账后会计期间为什么不能转入下一期

亲,您好,关于金蝶软件期末结账后会计期间不能转入下一期的情况,具体的操作如下:

第一,先要反审核和反结账,操作步骤:在金蝶KIS记账王主界面点击【凭证审核】文字按钮,进入“凭证过滤”窗口,在该窗口中设定待审核凭证的范围,即勾选“已审核”项,进入会计分录序时簿。

第二,然后在会计分录序时簿界面选中需反审核凭证,点击工具栏中的【审核】工具按钮并弹出凭证审核窗口中再次点击【审核】工具,此时可看到审核人一栏中进行签章为空。

第三,如果签章为空说明反审核成功,若签章仍在说明反审核失败,请重新尝试,随后点击工具栏最右侧按钮——【关闭】,即可关闭窗口【摘要】
金蝶软件中,期末结账后会计期间为什么不能转入下一期【提问】
亲,您好,关于金蝶软件期末结账后会计期间不能转入下一期的情况,具体的操作如下:

第一,先要反审核和反结账,操作步骤:在金蝶KIS记账王主界面点击【凭证审核】文字按钮,进入“凭证过滤”窗口,在该窗口中设定待审核凭证的范围,即勾选“已审核”项,进入会计分录序时簿。

第二,然后在会计分录序时簿界面选中需反审核凭证,点击工具栏中的【审核】工具按钮并弹出凭证审核窗口中再次点击【审核】工具,此时可看到审核人一栏中进行签章为空。

第三,如果签章为空说明反审核成功,若签章仍在说明反审核失败,请重新尝试,随后点击工具栏最右侧按钮——【关闭】,即可关闭窗口【回答】
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